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名称: 出差管理制度(doc 7)

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更新时间:
2008-9-18 16:38:33

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出差管理制度(doc 7)简介

 Ⅰ    国内部分
    第一条    本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。
    第二条    本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:
   (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
    (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
    (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
    (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
    第三条    员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
    A主管级:每日1,20元
    B一般级:每日1,00元
    第四条    出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
    (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
    (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
    (三)邮费应取具邮局的证明为凭。
    (四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
    (五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
    第五条    员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
    第六条    员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。
    第七条    员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。

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 编辑: songhua
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