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名称: 内部控制与控制风险评估(ppt 20)

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更新时间:
2008-8-7 16:47:12

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内部控制与控制风险评估(ppt 20)简介

第一章、內部控制之意義與觀念之演進
第二章、內部控制的目標
第三章、內部控制財務資訊的可靠性
第四章、內部控制遵行相關法律及規範
第五章、營運的效率及效果
第六章、有些風險可以移轉或分攤,有些風險可由控制措施減輕損失。所有之風險都應隨時或定時監控
第七章、內部控制環境:用以規範企業之紀律及內部控制之架構,為一重要基礎。
第八章、風險評估:企業辨認不能達成組織目標或臨發性狀況所做之分析,以作為應對管理之依據。
第九章、內部控制活動:授權、核准、驗證、調節。
第十章、資訊及溝通:財務及非財務之資訊以適時有效之方式予以辨識、蒐集、傳遞與相關人士。
第十一章、監督:由各管理階層或特定組織檢視與評估內部控制執行品質之過程。
第十二章、內控目標、內控要素與企業單位之關聯

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 编辑: songhua
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